岳阳市水务局2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
岳阳市水务局是岳阳市人民政府水行政和城市供水用水主管部门,主要职能包括贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划,拟订有关规范性文件并监督实施;统一管理水资源,组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实施;组织指导水政监察和水行政执法;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行宏观调节和监管;组织指导长江护岸和河势控制工程的规划、建设与管理;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;承担市防汛抗旱指挥部的工作,组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作,对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设,农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;组织全市水土保持工作,研究制订水土保持工程措施规划,组织水土流失的监测和综合防治等。
(二)机构设置
岳阳市水务局2015年度决算包含水务局机关、市防汛抗旱指挥部办公室、市水资源管理处、洋溪湖水利水电工程管理处、防汛物资储备管理中心、市水务局机关后勤服务中心、市水利水电规划勘测设计院等7个预算单列机构。
二、2015年度部门决算表
本次公开部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表等八张表格(公开表格附后)。
三、部门决算的基本情况
1、收支决算情况。2015年度收入共计6001.29万元,其中财政拨款收入6001.29万元;支出共计6865.25万元,其中基本支出1790.48万元,项目支出5074.77万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出6865.01万元,①基本支出1790.48万元;②项目支出5074.53万元。
3、 “三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出共计113.27万元,其中因公出国出境费1.43万元,公务用车运行维护费39.04万元,公务接待费72.80万元。
2016年8月22日